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¿Es posible aplazar el IVA de autónomos?

¿Es posible aplazar el IVA de autónomos?

Si hay un impuesto común en todos los autónomos es el IVA, ya que se aplica en cada factura que emiten. Reciben el IVA de sus clientes en cada factura que cobran, pero deben guardarlo en sus cuentas hasta la siguiente declaración trimestral, en la que ese IVA se paga a Hacienda. Pero, ¿qué ocurre si te has gastado ese dinero y no dispones de solvencia económica para afrontar el trimestre?, ¿puede aplazarse el IVA de autónomos? Sigue leyendo si quieres conocer la respuesta. 

¿Cómo funciona el IVA de autónomos?

La declaración del IVA ante la Agencia Tributaria se hace de forma trimestral a través de la presentación del Modelo 303. Éste debe incluir: 

  • El IVA emitido en tus facturas 
  • El IVA recibido en las facturas de tus proveedores

Además, existe un calendario para el IVA de autónomos. Estos son los plazos en los que se debe abonar el impuesto.

  • Primer trimestre: facturas de enero, febrero y marzo a abonar el 20 de abril. 
  • Segundo trimestre: facturas de abril, mayo y junio a abonar el 20 de julio. 
  • Tercer trimestre: facturas de julio, agosto y septiembre a abonar el 20 de octubre. 
  • Cuatro trimestre: facturas de octubre, noviembre y diciembre a abonar el 30 de enero del año siguiente. 

¿Se puede aplazar el pago del IVA?

La respuesta es sí. es posible solicitar el aplazamiento del pago de impuestos, aunque dependerá del tipo de impuesto y de unas condiciones concretas que el solicitante debe cumplir a la hora de realizar dicho aplazamiento.

En el caso del IVA,  puede solicitarse el aplazamiento cuando la situación económica y financiera de quién debe realizar el pago le impide, temporalmente, hacer frente a dicha obligación. Pero las características del aplazamiento serán distintas en función de la deuda: 

  • Deuda de hasta 30.000€: 
    • Aplazamientos sin garantías.
    • Hasta 12 meses de plazos mensuales.
    • La tramitación se hace a través de un mecanismo automatizado.
  • Deuda superior a los 30.000€: 
    • Los plazos dependen de las garantías.
    • El máximo será de 36 plazos mensuales.
    • Habrá que justificar que las cuotas de IVA repercutidas a terceros no han sido cobradas.

Además, es importante señalar que el aplazamiento de impuestos conlleva un coste añadido en forma de intereses. La cuantía aplicable es el interés legal del dinero y viene publicado en los Presupuestos Generales del Estado.
¿Quieres tener controlados tus impuestos en todo momento? En Campastur Asesoría te ayudamos a tener tus obligaciones tributarias bajo control. Contacta con nosotros y ten tus impuestos al día. Olvídate de los sustos. Nos encargamos de que pagues lo menos posible y que todo funcione dentro de la legalidad.

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E.firma: ¿Qué es la firma electrónica y cuáles son sus ventajas?

E.firma: ¿Qué es la firma electrónica y cuáles son sus ventajas?

Hoy en día, realizamos la gran mayoría de nuestras gestiones de forma electrónica. Un aspecto que cada vez más empresas, pymes y autónomos incorporan en su forma de trabajar. Por ello, la posibilidad de realizar firmas online puede facilitarnos mucho el trabajo. Gracias a esta herramienta simplificamos los trámites y comunicaciones con la administración, proveedores, clientes…al permitirnos realizar gran cantidad de trámites de forma rápida y a través de Internet. Pero, ¿cómo funciona realmente la e.firma o firma electrónica? Te lo contamos. 

¿Qué es la e.firma?

La e.firma es una medida más desde el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y los órganos públicos de facilitar y agilizar los trámites a través de Internet. 

Poder firmar documentos con nuestra firma digital a veces se hace esencial, y a través de la firma electrónica lo podemos hacer sin problema. Ésta es un medio de identificación para la realización de gestiones a través de internet y tiene el mismo valor que la firma manuscrita. 

Entre sus funciones destacan las siguientes: 

  • Identificar, de forma inequívoca, a la persona que realiza la firma.
  • Asegurar la integridad del documento que se firma.
  • Garantizar que el documento no ha sufrido alteración o manipulación en comparación con el original.

Ventajas de la firma electrónica

  • Seguridad e integridad de los documentos: el contenido del documento electrónico no puede ser alterado. Con ello, queda garantizada la autenticación de este, a la vez que la identidad de la persona firmante.
  • Confidencialidad: solo personas autorizadas podrán ver el contenido del mensaje.
  • Control de documentos: puedes tener todo archivado en tu ordenador, en la nube o en el servidor que elijas. 
  • Disminución del tiempo: se evitará la pérdida de tiempo realizando trámites con la administración pública. Tampoco perderemos el tiempo en desplazamientos, en colas y en citas para firmar documentos o contratos, ya que podremos hacerlo electrónicamente.
  • Aumento de la productividad: la disminución de tiempo conlleva que la productividad se vea incrementada.
  • Ahorro: al no tener que desplazarte para firmar documentos, ahorramos los costes de desplazamiento. 
  • Prestigio: tus clientes y proveedores verán en ti un profesional actualizado, práctico y eficaz. Tener una buena imagen repercute positivamente en tu negocio. 
  • Reducción del uso de papel: la llegada de la tecnología a nuestras vidas ha supuesto que entendamos el uso del papel como algo prescindible. Por un lado, estaremos contribuyendo a la conservación del medioambiente. Por otro, disminuimos el almacenamiento de documentos físicos.

Como has visto, la firma electrónica puede ser de gran ayuda. ¿Quieres más información sobre cómo solicitarla o trabajar con ella? En Campastur Asesoría te ayudamos con todo lo que necesites. Contacta con nosotros y te asesoraremos sobre cómo gestionar adecuadamente tu negocio.

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Las novedades fiscales que llegan con el 2022

Las novedades fiscales que llegan con el 2022

Los autónomos acaban de dejar atrás un año complicado, en el que los cierres por decreto, las medidas sanitarias o las constantes subidas de costes han sido protagonistas. Ahora toca hacer frente al 2022, un año que arranca con numerosas novedades fiscales. ¿Quieres saber cuáles son? Te las contamos. 

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5 tips para la gestión eficaz de tus facturas

5 tips para la gestión eficaz de tus facturas

Llevar la facturación al día es una de las tareas que toda pyme y autónomo debe realizar. Sin embargo, la hora de hacer las facturas puede que sea uno de los momentos más complicados y que menos apetece a los que, como autónomo, debes enfrentarte mes tras mes. Lo normal es que estés pendiente del trabajo, de cumplir los objetivos con tus clientes, de tomar decisiones importantes… acciones que, sin lugar a dudas, te dejan poco tiempo libre para dedicarlo a la facturación. ¿Es este tu caso? Atento a los consejos que te damos para una gestión eficaz de tus facturas

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¿Qué gastos de ‘la vuelta al cole’ son deducibles en IRPF?

¿Qué gastos de ‘la vuelta al cole’ son deducibles en IRPF?

Al igual que ocurre con la cuesta de enero, el fin de las vacaciones de verano supone para las familias la vuelta al cole y, en consecuencia, uno de los mayores desembolsos económicos del año. Pero, ¿es posible deducir estos gastos? Aunque la normativa estatal de IRPF no contempla una deducción por dichos gastos, algunas comunidades autónomas sí lo hacen. Así, dependiendo de cuál sea su residencia habitual, los contribuyentes pueden tener derecho a una deducción por los gastos de guardería, contratación de personal para el cuidado de niños pequeños, por estudios, por compra de libros de texto o de material escolar. ¿Quieres saber si Asturias es una de ellas? Te lo contamos. 

Deducción en la declaración de la Renta en Asturias por la vuelta al cole

¿Qué comunidades autónomas contemplan deducciones en IRPF por los gastos de la vuelta al cole? Asturias es una de ellas. A continuación, detallamos las deducciones de las que te puedes beneficiar.  

  • Ayuda doméstica o gastos de guardería:  la deducción es del 15% de las cantidades satisfechas por los gastos de custodia de niños menores de tres años en guarderías o centros de educación infantil, o del 30% si los contribuyentes tienen su residencia habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación. El límite es de 330€ en el primer caso y de 660 en el segundo. 
  • Libros de texto, material escolar o gastos de estudios: es posible deducir las cantidades destinadas a la adquisición de libros de texto para sus descendientes, para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, así como las cantidades destinadas a la adquisición de material escolar para dichos niveles educativos. Los límites son los siguientes: 
    • En familias numerosas: 150€ en declaraciones conjuntas y 75€ en declaraciones individuales. 
    • En familias no numerosas: en este caso la deducción es en función de la base imponible total. En declaraciones conjuntas 100 € por descendiente hasta 12.000 €; 75 € por descendiente, entre 12.000,01 y 20.000 €; 50 € por descendiente, entre 20.000,01 y 25.000 €. Mientras, en declaraciones individuales 50 € por descendiente hasta 6.500 €; 37,50 € por descendiente, entre 6.500,01 y 10.000 €, 25 € por descendiente, entre 10.000,01 y 12.500 €.

Como acabamos de ver, Asturias es una de las comunidades que contempla la deducción en la declaración de la Renta de algunos de los gastos del regreso a las aulas. Para estar al día de todas estas deducciones y beneficiarte de ellas, una asesoría fiscal es la mejor opción.

En Campastur Asesoría nos encargamos no solo de que pagues menos impuestos, sino también de que todo funcione dentro de la legalidad, de controlar la temporalidad de las gestiones y de estar al día de todas las novedades. Cuéntanos qué podemos hacer por ti. Te ofrecemos las mejores soluciones para ti y para tu empresa. 

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¿Cómo debe ser el programa de contabilidad de tu empresa para evitar las sanciones de Hacienda?

Llevar la contabilidad de forma correcta y ajustada a la realidad es una responsabilidad básica de cada autónomo y empresa. Sin embargo, no siempre ocurre así. Para evitar el fraude fiscal, el Gobierno aprobó el pasado 11 de julio la que se conoce como la nueva Ley Antifraude. Su objetivo es claro: reforzar el control tributario y reducir la economía sumergida. Entre sus puntos más importantes está el de perseguir y acabar con el denominado software de doble uso. Te contamos qué es exactamente y cómo debe ser el programa informático de tu empresa si quieres evitar las sanciones de Hacienda. 

¿Qué es el software de doble uso?

Los software de doble uso llegaron con la sustitución de las cajas registradoras por TPVs en los años 80. Son un tipo de programas informáticos que permiten a los autónomos llevar una contabilidad doble, en A y en B, y se utilizan para cuadrar las cuentas ocultando ciertos cobros automáticamente y rebajar así la factura fiscal. De esta forma, se automatiza una contabilidad paralela (la llamada ‘caja B’) que no está controlada por la Agencia Tributaria.

Este tipo de programas se comenzaron a usar en masa en los últimos años gracias a la digitalización de los negocios. Además, permiten emitir facturas a los clientes en B sin que ellos se den cuenta porque usan el mismo formato que una factura real.

Graves sanciones por incumplimientos con los programas de contabilidad

Las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno prevén grandes sanciones para aquellos autónomos que continúen usando un software de contabilidad de doble uso. 

  • Multas de hasta 50.000€ para los autónomos que no actualizan su programa informático de acuerdo a la nueva certificación. Se podrán utilizar únicamente programas de contabilidad que hayan obtenido una certificación otorgada por el Ministerio de Hacienda. 
  • Multas de hasta 150.000€ por cada ejercicio económico en el que se haya intentado ocultar ventas utilizando este tipo de programas. Esta sanción se aplicará cuando en los programas informáticos se de cualquiera de las siguientes circunstancias: 
  1. Permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo 200.1.d) de esta Ley. 
  2. Permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas.
  3. Permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas.
  4. Permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable. 
  5. no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración Tributaria.
  6. No se certifiquen, estando obligados a ello por disposición reglamentaria, los sistemas fabricados, producidos o comercializados.

Como acabamos de ver, cada vez es más importante que los autónomos y empresarios estén al día de los cambios en la normativa y de las herramientas que emplean en su trabajo. Para ayudarte y evitarte disgustos desagradables en forma de sanciones, en Campastur Asesoría te ayudamos a gestionar adecuadamente tu negocio. Ponte en contacto con nosotros si quieres más información . Nos encargamos de que tengas todas las obligaciones tributarias bajo control

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Estas son las nuevas medidas de control fiscal que afectan a los autónomos

Un nuevo empujón a la lucha contra el fraude fiscal, buscando la colaboración con los autónomos, pymes y el resto de empresarios, para reducir dicho fraude y la economía sumergida. Este es el propósito de la nueva ley de fraude fiscal, que entró en vigor el domingo 11 de julio, después de casi diez meses bloqueada en el trámite parlamentario. En Campastur Asesoría te contamos cómo te afecta realmente y qué medidas entran en funcionamiento a partir de ahora. 

Las claves para entender cómo afecta el nuevo plan fiscal a los autónomos

Las nuevas directrices del plan fiscal para autónomos modifican algunos procedimientos en la detección y prevención del fraude en los negocios, e intentan incentivar al contribuyente en sus obligaciones con el Fisco. A continuación, explicamos algunas de las principales medidas. 

  • Limitación de los pagos en efectivo: la limitación de los pagos en efectivo entre profesionales pasa de 2.500 a 1.000. Los autónomos que lo superen se enfrentan ya a sanciones de un 25% sobre la cuantía pagada. 
  • Rebaja de los recargos por presentar fuera de plazo las declaraciones de impuestos y aumento de las reducciones por pronto pago: los autónomos no sólo se podrán beneficiar ya de estas rebajas en las penalizaciones y multas, sino que además podrán aplicar en algunos casos los nuevos porcentajes previstos por la Ley de forma retroactiva.
  • Más recursos tecnológicos y de personal: con el fin de evitar y perseguir el fraude, se incrementa la plantilla de los inspectores físicos. Además, Hacienda utilizará el uso de la videollamada para resolver actuaciones y reducir las visitas de los inspectores. Por otra parte, se amplian igualmente los borradores en el IVA y en el Impuesto de Sociedades para que el contribuyente o los societarios comprueben la veracidad de los datos. 
  • Prohibición del ‘software de doble uso’: este software facilita en algunos negocios la ocultación de los ingresos reales, y castigará tanto la comercialización como la mera tenencia de estos programas informáticos. En estos casos, la medida entra en vigor dentro de tres meses. 
  • Mayor control de las tarjetas de pago: habrá un mayor control sobre las tarjetas y los terminales de pago que están a distinto nombre del titular del negocio, con el fin de eludir ingresos y posteriores obligaciones fiscales.
  • Mayor control de la ocultación de impuestos y del IVA: se verificará que cada negocio esté correctamente inscrito y censado en el régimen correspondiente para comprobar que los volúmenes de facturación se encuentran dentro de los ratios del sector. 

¿Tienes un negocio y quieres llevar todo en orden para cumplir con las nuevas medidas y evitar problemas? Recuerda que no solo se trata de pagar menos impuestos, sino de que todo funcione dentro de la legalidad para evitar sustos más adelante. En Campastur Asesoría queremos ponértelo fácil y nos encargamos de todas las gestiones administrativas por ti. Ayudamos a todo tipo de empresarios a gestionar adecuadamente su negocio. Contacta con nosotros si quieres tener todas las obligaciones tributarias bajo control. 

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6 razones para contratar una asesoría si eres autónomo

Trabajar por cuenta propia se presenta para muchos emprendedores como la mejor opción para estar en el mercado laboral, pero hacer frente a la burocracia que requiere ser autónomo se hace cuesta arriba. Más allá del hecho de darse de alta, trabajar por cuenta propia exige estar al día en ciertos trámites a lo largo de todo el año fiscal. Existen tantos modelos de documentos, que cumplimentar todos de manera correcta puede suponer una tarea farragosa. Por todo ello (y mucho más) contratar una asesoría si eres autónomo se vuelve  prácticamente imprescindible. Te damos algunos motivos para hacerlo. 

¿Por qué contratar una asesoría si eres autónomo?

Trabajar, conseguir que tu proyecto sea rentable, tener las cuentas al día, cumplir con Hacienda, presentar las declaraciones trimestrales, las anuales… Todo lo que supone ser autónomo es un auténtico quebradero de cabeza. Y contratar una asesoría contable puede convertirse en la mejor opción. ¿Por qué? 

  1. Seguimiento de la contabilidad: llevar una contabilidad adecuada, y en los plazos correspondientes, proporciona al autónomo la información necesaria sobre el progreso de su proyecto para poder tomar las oportunas decisiones que puedan acrecentar los ingresos. Todas las obligaciones mercantiles y fiscales del emprendedor estarán al día, evitando posibles sanciones.
  2. Normativa actualizada: no importa que haya cambios en la normativa, actualizaciones a nivel fiscal o laboral o modificaciones legislativas. Un asesor se encargará de todo esto por ti. 
  3. Hacienda ya no será un problema: hacer las declaraciones trimestrales y anuales puede ser realmente complicado si no se está acostumbrado a ello. Papeles, facturas, plazos, números… La asesoría se encarga de hacer las presentaciones de todos los impuestos dentro del plazo y de manera 100% fiable.  El trabajador ya no tendrá que preocuparse por el IVA, el IRPF o el modelo 130. 
  4. Trámites al día: con una asesoría el autónomo tendrá la tranquilidad de dejar los asuntos fiscales en manos de un experto. La mejor manera de descansar sabiendo que todo se está haciendo correctamente y que en caso de que haya un problema hay alguien ahí para ayudarte.
  5. Persona de confianza: el asesor estará siempre disponible para resolver todas las dudas y preguntas del autónomo rápidamente. Una de las máximas de cualquier asesoría es hacer aquello más beneficioso para el cliente, que puede tener la confianza de que siempre estará de tu lado.
  6. Ahorro de tiempo: externalizar determinadas cuestiones supone un ahorro de trabajo y de tiempo para el autónomo. Además, al no tener que hacer estas cuestiones fiscales podrás dedicar todo el tiempo a tu marca o proyecto, lo que también repercutirá positivamente en la rentabilidad de tu negocio. 

¿Eres autónomo y quieres olvidarte de las declaraciones, Hacienda y el IVA? En Campastur Asesoría queremos ayudarte a gestionar tu negocio. No solo nos ocupamos del papeleo, sino que también te asesoramos para que tomes las mejores decisiones. Si tienes dudas acerca de los servicios que podemos ofrecerte, no dudes en contactar con nosotros. Cuéntanos cómo podemos ayudarte y te ofreceremos las mejores soluciones para ti y para tu empresa.