asesoría fiscal

Los autónomos podrán desgravar un 7% de los gastos sin factura

Los autónomos podrán desgravar un 7% de los gastos sin factura

La reforma del Régimen General de Trabajadores Autónomos (RETA) supone grandes cambios. Uno de los que más consenso suscita es la deducción del 7% como gastos genéricos o de difícil justificación. De este modo, el interesado podrá reducir sus rendimientos netos, cifra que determinará la base de cotización y la cuota correspondientes según el nuevo sistema. ¿Quieres saber más sobre esta novedad? Sigue leyendo. 

¿En qué consiste esta deducción? 

El trabajador por cuenta propia calcula su rendimiento neto como diferencia entre los ingresos y los gastos de la actividad necesarios para el desarrollo de la misma. Adicionalmente podrá deducir un 7% como gastos de difícil justificación sin necesidad de contar con facturas o justificante alguno. De este modo, la cifra del Rendimiento Neto sobre la que se calculará la cuota de autónomos será menor.  Antes, esta deducción era de un 5%. 

Diferencias en la deducción para autónomos individuales y societarios

No todos los trabajadores que reconoce el RETA contarían con la misma deducción en sus cuotas. Si bien la nueva norma establece una deducción por gastos genéricos del 7% para aquellos trabajadores autónomos en estimación directa, el porcentaje disminuye hasta el 3% en el caso de los autónomos societarios

Hay que entender como autónomo societario el profesional por cuenta propia que ha constituido una sociedad mercantil, sea del tipo que sea, y tanto si lo hace en calidad de fundador como de socio. 

Gastos de difícil justificación 

La Agencia Tributaria permite incluir una serie de gastos deducibles que, como su propio nombre indica, son difíciles de justificar ya sea porque no cuenta con factura o porque no está claro si es un gasto personal o de la actividad, ya sean las facturas de Internet y telefonía, gastos de comunidad, IBI y hasta actividades relacionadas con el trabajo más directo del autónomo como viajes, combustible y dietas, pero también otros independientes como reparaciones, arrendamientos o gastos financieros.

El Fisco consiente estos “gastos de difícil justificación”, sin sobrepasar la cantidad acordada de 2.000 euros al año como máximo que, a su vez, se sumará al total de los gastos que genera el autónomo con su actividad y del que se reducirá el impuesto de la Renta.

¿Quieres estar al día de estas novedades y saber cómo aprovecharlas? En Campastur Asesoría te mantenemos al día de todo para que puedas sacarle el máximo rendimiento. Contacta con nosotros y dedica todo tu tiempo a tu actividad profesional. El resto es cosa nuestra.

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¿Es posible aplazar el IVA de autónomos?

¿Es posible aplazar el IVA de autónomos?

Si hay un impuesto común en todos los autónomos es el IVA, ya que se aplica en cada factura que emiten. Reciben el IVA de sus clientes en cada factura que cobran, pero deben guardarlo en sus cuentas hasta la siguiente declaración trimestral, en la que ese IVA se paga a Hacienda. Pero, ¿qué ocurre si te has gastado ese dinero y no dispones de solvencia económica para afrontar el trimestre?, ¿puede aplazarse el IVA de autónomos? Sigue leyendo si quieres conocer la respuesta. 

¿Cómo funciona el IVA de autónomos?

La declaración del IVA ante la Agencia Tributaria se hace de forma trimestral a través de la presentación del Modelo 303. Éste debe incluir: 

  • El IVA emitido en tus facturas 
  • El IVA recibido en las facturas de tus proveedores

Además, existe un calendario para el IVA de autónomos. Estos son los plazos en los que se debe abonar el impuesto.

  • Primer trimestre: facturas de enero, febrero y marzo a abonar el 20 de abril. 
  • Segundo trimestre: facturas de abril, mayo y junio a abonar el 20 de julio. 
  • Tercer trimestre: facturas de julio, agosto y septiembre a abonar el 20 de octubre. 
  • Cuatro trimestre: facturas de octubre, noviembre y diciembre a abonar el 30 de enero del año siguiente. 

¿Se puede aplazar el pago del IVA?

La respuesta es sí. es posible solicitar el aplazamiento del pago de impuestos, aunque dependerá del tipo de impuesto y de unas condiciones concretas que el solicitante debe cumplir a la hora de realizar dicho aplazamiento.

En el caso del IVA,  puede solicitarse el aplazamiento cuando la situación económica y financiera de quién debe realizar el pago le impide, temporalmente, hacer frente a dicha obligación. Pero las características del aplazamiento serán distintas en función de la deuda: 

  • Deuda de hasta 30.000€: 
    • Aplazamientos sin garantías.
    • Hasta 12 meses de plazos mensuales.
    • La tramitación se hace a través de un mecanismo automatizado.
  • Deuda superior a los 30.000€: 
    • Los plazos dependen de las garantías.
    • El máximo será de 36 plazos mensuales.
    • Habrá que justificar que las cuotas de IVA repercutidas a terceros no han sido cobradas.

Además, es importante señalar que el aplazamiento de impuestos conlleva un coste añadido en forma de intereses. La cuantía aplicable es el interés legal del dinero y viene publicado en los Presupuestos Generales del Estado.
¿Quieres tener controlados tus impuestos en todo momento? En Campastur Asesoría te ayudamos a tener tus obligaciones tributarias bajo control. Contacta con nosotros y ten tus impuestos al día. Olvídate de los sustos. Nos encargamos de que pagues lo menos posible y que todo funcione dentro de la legalidad.

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Las multas por no conservar las facturas a las que te enfrentas como autónomo

Las multas por no conservar las facturas a las que te enfrentas como autónomo

El miedo constante a que aparezca un inspector de Hacienda es unánime entre los autónomos. No porque tenga algo que esconder, sino por la gran carga burocrática a la que se enfrenta en todo momento. Lo cierto es que es difícil no sentirse siempre en el punto de mira, y hay que prestar atención a todos los detalles, incluso las facturas. Estas son las multas a las que te puedes enfrentar como autónomo en caso de perderlas. 

Obligaciones del autónomo con las facturas

Si te enfrentas a una inspección de Hacienda, lo más normal es que se te reclamen todas las facturas del año, incluso del año anterior si hay indicios de algún tipo de irregularidad. 

De hecho, los autónomos tienen varias obligaciones respecto a la facturación:

  • Expedición 
  • Remisión 
  • Rectificación 
  • Conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos. 

Infracción grave por no conservar las facturas

Carecer de las facturas es considerado como una infracción grave. Tanto que la cuantía de la multa ascendería al 2% de la facturación derivada de esas operaciones. Además, cuando no se conozca el importe de las facturas no conservadas la multa será de 300 euros por cada operación.

Si lo que ocurre es que el autónomo no conserva ninguna factura del ejercicio la multa ascendería al 4% del volumen de operaciones del negocio.

Estas sanciones no hacen más que ratificar la importancia de conservar las facturas, los justificantes o documentos acreditativos de las operaciones que realices como autónomo. 

Una factura puede ser necesaria en cualquier momento para justificar una operación con un cliente, para mostrar a un juez en caso de que se diese una causa contra uno de los consumidores, o por muchos otros motivos.
En Asesoría Campastur queremos ayudarte con la facturación y con todo aquello que pueda asesorar cualquier tipo de multa para tu negocio. Contacta con nosotros y asegúrate de que tienes todas las obligaciones como autónomo bajo control. Te ayudamos para que tu proyecto marche como se merece.

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¿Qué gastos de ‘la vuelta al cole’ son deducibles en IRPF?

¿Qué gastos de ‘la vuelta al cole’ son deducibles en IRPF?

Al igual que ocurre con la cuesta de enero, el fin de las vacaciones de verano supone para las familias la vuelta al cole y, en consecuencia, uno de los mayores desembolsos económicos del año. Pero, ¿es posible deducir estos gastos? Aunque la normativa estatal de IRPF no contempla una deducción por dichos gastos, algunas comunidades autónomas sí lo hacen. Así, dependiendo de cuál sea su residencia habitual, los contribuyentes pueden tener derecho a una deducción por los gastos de guardería, contratación de personal para el cuidado de niños pequeños, por estudios, por compra de libros de texto o de material escolar. ¿Quieres saber si Asturias es una de ellas? Te lo contamos. 

Deducción en la declaración de la Renta en Asturias por la vuelta al cole

¿Qué comunidades autónomas contemplan deducciones en IRPF por los gastos de la vuelta al cole? Asturias es una de ellas. A continuación, detallamos las deducciones de las que te puedes beneficiar.  

  • Ayuda doméstica o gastos de guardería:  la deducción es del 15% de las cantidades satisfechas por los gastos de custodia de niños menores de tres años en guarderías o centros de educación infantil, o del 30% si los contribuyentes tienen su residencia habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación. El límite es de 330€ en el primer caso y de 660 en el segundo. 
  • Libros de texto, material escolar o gastos de estudios: es posible deducir las cantidades destinadas a la adquisición de libros de texto para sus descendientes, para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, así como las cantidades destinadas a la adquisición de material escolar para dichos niveles educativos. Los límites son los siguientes: 
    • En familias numerosas: 150€ en declaraciones conjuntas y 75€ en declaraciones individuales. 
    • En familias no numerosas: en este caso la deducción es en función de la base imponible total. En declaraciones conjuntas 100 € por descendiente hasta 12.000 €; 75 € por descendiente, entre 12.000,01 y 20.000 €; 50 € por descendiente, entre 20.000,01 y 25.000 €. Mientras, en declaraciones individuales 50 € por descendiente hasta 6.500 €; 37,50 € por descendiente, entre 6.500,01 y 10.000 €, 25 € por descendiente, entre 10.000,01 y 12.500 €.

Como acabamos de ver, Asturias es una de las comunidades que contempla la deducción en la declaración de la Renta de algunos de los gastos del regreso a las aulas. Para estar al día de todas estas deducciones y beneficiarte de ellas, una asesoría fiscal es la mejor opción.

En Campastur Asesoría nos encargamos no solo de que pagues menos impuestos, sino también de que todo funcione dentro de la legalidad, de controlar la temporalidad de las gestiones y de estar al día de todas las novedades. Cuéntanos qué podemos hacer por ti. Te ofrecemos las mejores soluciones para ti y para tu empresa. 

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¿Por qué contratar una asesoría fiscal para tu empresa?

En la vida de cualquier empresa surgen una gran cantidad de problemas relacionados con la contabilidad, la tributación o los trabajadores. Uno de ellos, generalmente el que suele traer más quebraderos de cabeza al empresario, es el relacionado con la fiscalidad y la Agencia Tributaria. Hacer frente a estas obligaciones de forma regular, según lo que requiere la normativa fiscal, no es fácil. Por ello, contar con la ayuda de un asesor fiscal puede convertirse en la mejor opción. ¿Aún no te has decidido? Te contamos cómo una asesoría fiscal puede ayudarte a tomar las mejores decisiones para tu negocio

¿Qué es una asesoría fiscal?

La asesoría fiscal tiene una función clara: optimizar la rentabilidad de tu negocio y asegurarse de que esté al día con sus obligaciones tributarias

En muchas ocasiones, dada la complejidad de actuar ante la Administración Tributaria contar con un asesor fiscal es la solución perfecta para cumplir con las obligaciones y evitar cometer cualquier tipo de infracción. 

Beneficios de contratar un asesor fiscal

Son muchos los motivos para contratar los servicios de una asesoría fiscal. A continuación, repasamos algunos de los más importantes. 

  • Asesoramiento permanente en materia fiscal: no solo es importante que realices todos los trámites de manera puntual y adecuada, sino también conocer qué es lo más conveniente en cada caso. El asesor fiscal se encargará de que puedas sacar el máximo beneficio actuando siempre en el marco legal establecido. 
  • Presentación de las declaraciones de forma segura y eficaz: a la hora de presentar la declaración de la Renta, o cualquier otro impuesto, siempre surgen dudas. Por eso, uno de los grandes beneficios de contratar una asesoría fiscal es que todas las declaraciones se realizarán de manera correcta y buscando en todo momento el bien de la empresa y del empresario 
  • Gestión de impuestos y facturas: IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, seguimiento de facturas de cobros, pagos e impagos… Hay un gran número de gestiones que se han de realizar de manera periódica y que son muy importantes para el correcto funcionamiento de la empresa. La asesoría fiscal permite tener al día todas ellas. 
  • Conocer todas las novedades en materia fiscal: el asesor te mantendrá informado de las normativas que la empresa está obligada a cumplir, o de las ayudas y subvenciones que puede solicitar. El principal objetivo es que la empresa esté informada de todo lo imprescindible para no incurrir en posibles ilegalidades y, a la vez, sacar el máximo rendimiento. 
  • Ahorro de tiempo: al delegar ciertas funciones en la figura del asesor fiscal, la empresa ahorrará trabajo, ya que el empresario se puede dedicar realmente a su función, sin preocuparse de gestiones y papeleos. 

No solo se trata de pagar menos impuestos, sino de que todo funcione dentro de la legalidad para no tener sustos más adelante. En Campastur Asesoría te ayudamos a gestionar tu empresa y ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia y conocimientos . No dudes en contactar con nosotros si quieres más información sobre nuestros servicios de asesoría fiscal. Ten todas las obligaciones tributarias bajo control.